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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 590 Data de lançamento: 18/02/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1160 e 3798-1402 da Unidade Central de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2015 0,00 290,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2015 Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1160 e 3798-1402 da Unidade Central de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2015 290,20
18/02/2015 Liquidado nesta data para o Credor OI SA conforme fatura 290,20
19/02/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 590/2015 OI SA - 4013 290,20
TOTAL 290,20 290,20 290,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.