Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5929 |
Data de lançamento: |
25/11/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Praças, Parques e Jardins |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para o Conser
to dos Banheiros da Praça Municipal. |
0,00 |
92,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2015 |
Aquisição de materiais para o Conser
to dos Banheiros da Praça Municipal. |
92,03 |
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25/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA cfe NF nº 645 |
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92,03 |
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11/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5929/2015
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
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92,03 |
TOTAL |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.