Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
593 |
Data de lançamento: |
18/02/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos da Unidade de Saúde 02, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
0,00 |
120,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2015 |
Fatura de serviços telefônicos da Unidade de Saúde 02, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
120,77 |
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18/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor OI SA conforme fatura |
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120,77 |
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20/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2015
OI SA - 4013 |
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120,77 |
TOTAL |
120,77 |
120,77 |
120,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.