Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5993 |
Data de lançamento: |
27/11/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 9623-1414 a Disposição do Secretário de Obras referente o mes de novembro de 2015. |
0,00 |
238,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2015 |
Fatura telefonica do nº 9623-1414 a Disposição do Secretário de Obras referente o mes de novembro de 2015. |
238,32 |
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27/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de novembro de 2015. |
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238,32 |
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02/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5993/2015
TELEFONICA BRASIL SA - 3293 |
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238,32 |
TOTAL |
238,32 |
238,32 |
238,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.