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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5995 Data de lançamento: 27/11/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica dos nº 9641-9900, 9623-8682, 9622-3963, 9614-2997, 9603-8103, 9603-8104 e 9603-9215 a disposição dos motoristas e do Secre tário da Saúde referente o mes de no vembro de 2015. 0,00 1.320,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2015 Fatura telefonica dos nº 9641-9900, 9623-8682, 9622-3963, 9614-2997, 9603-8103, 9603-8104 e 9603-9215 a disposição dos motoristas e do Secre tário da Saúde referente o mes de no vembro de 2015. 1.320,87
27/11/2015 Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de novembro de 2015. 1.320,87
02/12/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5995/2015 TELEFONICA BRASIL SA - 3293 1.320,87
TOTAL 1.320,87 1.320,87 1.320,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.