Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6015 |
Data de lançamento: |
27/11/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 balde de lubrifican-
te Oleo 10W40 para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2015 |
Aquisição de 01 balde de lubrifican-
te Oleo 10W40 para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar. |
480,00 |
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27/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA cfe NF nº 895 |
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480,00 |
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10/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6015/2015
ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.