3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura telefonica dos nº 3798-1110, 3798-1155, 3798-1184, 3798-1213 e 3798-1400 do Centro Administrativo Municipal referente o mes de novem-
bro de 2015
0,00
195,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2015
Fatura telefonica dos nº 3798-1110, 3798-1155, 3798-1184, 3798-1213 e 3798-1400 do Centro Administrativo Municipal referente o mes de novem-
bro de 2015
195,77
04/12/2015
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe faturas do mes de novembro de 2015
195,77
15/12/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6111/2015
TELEFONICA BRASIL SA - 3293
195,77
TOTAL
195,77
195,77
195,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.