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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6279 Data de lançamento: 16/12/2015
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: 13° DEZEMBRO/2015. 0,00 687,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2015 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: 13° DEZEMBRO/2015. 687,22
16/12/2015 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente o 13º salario do mes de dezembro de 2015, INSS, FGTS e IPERGS 687,22
18/12/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6279/2015 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 687,22
TOTAL 687,22 687,22 687,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.