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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6295 Data de lançamento: 16/12/2015
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao de Equipes do PACS
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 4530 - PACS - Prog. Agentes Comunitários de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° DEZEMBRO/2015. 0,00 7.800,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° DEZEMBRO/2015. 7.800,68
16/12/2015 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente o 13º salario do mes de dezembro de 2015, INSS, FGTS e IPERGS 7.800,68
18/12/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 7.800,68
TOTAL 7.800,68 7.800,68 7.800,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.