Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6309 |
Data de lançamento: |
16/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.de Professores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° DEZEMBRO/2015. |
0,00 |
14.853,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° DEZEMBRO/2015. |
14.853,09 |
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16/12/2015 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente o 13º salario do mes de dezembro de 2015, INSS, FGTS e IPERGS |
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14.853,09 |
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18/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6309/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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14.853,09 |
TOTAL |
14.853,09 |
14.853,09 |
14.853,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.