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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELIO MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6382 Data de lançamento: 16/12/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 4.011 - Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais de limpeza para o CRAS. 0,00 100,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2015 Aquisição de materiais de limpeza para o CRAS. 100,57
16/12/2015 Liquidado nesta data para o credor ELIO MACHADO cfe NF nº 9901299 100,57
18/01/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2015 ELIO MACHADO - 19648 100,57
TOTAL 100,57 100,57 100,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.