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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6634 Data de lançamento: 21/12/2015
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 4620 - SAMU - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 FOLHA DEZEMBRO/2015. 0,00 2.101,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2015 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 FOLHA DEZEMBRO/2015. 2.101,87
21/12/2015 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS do me de dezembro de 2015. 2.101,87
29/12/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6634/2015 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 2.101,87
TOTAL 2.101,87 2.101,87 2.101,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.