Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6668 |
Data de lançamento: |
21/12/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO DEZEMBRO/2015. |
0,00 |
636,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO DEZEMBRO/2015. |
636,16 |
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21/12/2015 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente rescisão de dezembro de 2015 |
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636,16 |
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28/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6668/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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636,16 |
TOTAL |
636,16 |
636,16 |
636,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.