Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6712 |
Data de lançamento: |
28/12/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Apólice de seguro do Centro Adminis-
trativo Municipal com vigencia de 23/12/2015 a 17/06/2016. |
0,00 |
359,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2015 |
Apólice de seguro do Centro Adminis-
trativo Municipal com vigencia de 23/12/2015 a 17/06/2016. |
359,01 |
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28/12/2015 |
Apólice de seguro do Centro Administrativo Municipal com vigencia de 23/12/2015 a 17/06/2016. |
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359,01 |
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29/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6712/2015
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778 |
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359,01 |
TOTAL |
359,01 |
359,01 |
359,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.