Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6716 |
Data de lançamento: |
28/12/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
4620 - SAMU - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº9903-8295 e 9607-3274 a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de dezem
bro de 2015. |
0,00 |
36,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2015 |
Fatura telefonica do nº9903-8295 e 9607-3274 a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de dezem
bro de 2015. |
36,06 |
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28/12/2015 |
Liquiddao nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura telefonica do mes de dezembro de 2015 |
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36,06 |
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30/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6716/2015
TELEFONICA BRASIL SA - 3293 |
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36,06 |
TOTAL |
36,06 |
36,06 |
36,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.