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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 711 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO/ FEVEREIRO 2015 0,00 684,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO/ FEVEREIRO 2015 684,58
25/02/2015 Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS, IPERGS, referente ao mês de fevereiro de 2015 684,58
26/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 684,58
TOTAL 684,58 684,58 684,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.