Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
961 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 armário para a Escola M. Olavo Bilac |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2015 |
Aquisição de 01 armário para a Escola M. Olavo Bilac |
240,00 |
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04/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Cupom Fiscal n. 4282 |
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240,00 |
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02/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 961/2015
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.