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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM

Dados do Empenho
Número do empenho: 976 Data de lançamento: 04/03/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, Federacoes e Confederacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contribuição mensal para a CNM, conforme Lei Municipal n. 3543/2014, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2015 0,00 5.632,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2015 Contribuição mensal para a CNM, conforme Lei Municipal n. 3543/2014, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2015 5.632,00
04/03/2015 Liquidado nesta data para o Credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, conforme Extratos 912,00
04/03/2015 Liquidado nesta data para o Credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, conforme Extrato 59,00
04/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2015 - REF. MARÇO/2015 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 971,00
30/03/2015 Liquidado nesta data para o Credor - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, conforme Extrato 531,00
06/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2015 - REF. ABRIL/2015 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 531,00
10/04/2015 Liquidado nesta data para o Credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, conforme Extrato 531,00
10/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2015 - REF. ABRIL/2015 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 531,00
08/05/2015 Liquidado nesta data para o Credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, conforme Extrato 531,00
11/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2015 - REF. MAIO/2015 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 531,00
11/06/2015 Liquidado nesta data para o Credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM 531,00
11/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2015 - REF. JUNHO/2015 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 531,00
14/07/2015 Liquidado nesta data para o Credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, conforme Extrato 531,00
15/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2015 - REF. JULHO/2015 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 531,00
10/08/2015 Liquidado nesta data para o Credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM 531,00
10/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2015 - REF. AGOSTO/2015 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 531,00
14/08/2015 Liquidado nesta data para o credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM cfe recibo do mês de julho de 2015. 531,00
11/09/2015 Liquidado nesta data para o credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM cfe extrato, referente o mês de agosto de 2015. 531,00
14/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 531,00
08/10/2015 Liquidado nesta data para o credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM cfe débito em conta. 413,00
15/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2015 - REF. OUTUBRO/2015 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 531,00
10/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 413,00
TOTAL 5.632,00 5.632,00 5.632,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.