Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1045 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Piso Básico Variável - SCFV |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: |
0,00 |
473,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2016 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: |
473,52 |
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25/02/2016 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente o mes de fevereiro de 2016. |
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473,52 |
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18/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2016
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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473,52 |
TOTAL |
473,52 |
473,52 |
473,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.