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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ODACIR AMPESE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1083 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Meia diária vencida no dia 29 de fevereiro de 2016 em Porto Alegre-RS quando foi transportar paciente para tratamento médico. 0,00 144,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 Meia diária vencida no dia 29 de fevereiro de 2016 em Porto Alegre-RS quando foi transportar paciente para tratamento médico. 144,88
29/02/2016 Liquidado nesta data para o servidor Odacir Ampese cfe requisição de diárias 144,88
02/03/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2016 ODACIR AMPESE - 3704 144,88
TOTAL 144,88 144,88 144,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.