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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1186 Data de lançamento: 02/03/2016
Tipo de empenho: Adiantamentos diversos
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Despesa de alimentação do servidor Ivan Andre Deliberali em diversas viagens realizadas pela Secretaria de Saúde para transportar pacientes para tratamento médico. 0,00 171,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2016 Despesa de alimentação do servidor Ivan Andre Deliberali em diversas viagens realizadas pela Secretaria de Saúde para transportar pacientes para tratamento médico. 171,00
02/03/2016 Liquidado netsa data para o servidor Ivan Andre Deliberalli cfe cupons fiscais e NF em anexo. 171,00
03/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2016 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 171,00
TOTAL 171,00 171,00 171,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.