Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1255 |
Data de lançamento: |
09/03/2016 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de alimentação do servidor Ivan Andre Deliberalli em diversas viagens realizadas para transportar pacientes para tratamento médico |
0,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2016 |
Despesa de alimentação do servidor Ivan Andre Deliberalli em diversas viagens realizadas para transportar pacientes para tratamento médico |
184,00 |
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09/03/2016 |
Liquidado nesta data para o servidor Ivan Andre Deliberalli cfe cupons fiscais e NF em anexo. |
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184,00 |
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10/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2016
IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 |
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184,00 |
TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.