Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1295 |
Data de lançamento: |
11/03/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Exames de Ultrassonografia realiza-
dos, conforme requisição médica em anexo e pregão presencial 19/2015.
(Contrapartida empenho nº 1294/2016)
ISSQN: R$ 41,87
IRRF: R$ 31,40 |
0,00 |
849,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2016 |
Exames de Ultrassonografia realiza-
dos, conforme requisição médica em anexo e pregão presencial 19/2015.
(Contrapartida empenho nº 1294/2016)
ISSQN: R$ 41,87
IRRF: R$ 31,40 |
849,95 |
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11/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME cfe NF nº 124 |
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849,95 |
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17/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2016
A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME - 22362 |
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849,95 |
TOTAL |
849,95 |
849,95 |
849,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.