Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1300 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura telefonica do nº 3798-1137 da EMEI Mundo da Criança referente o mes de março de 2016. |
0,00 |
54,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2016 |
Fatura telefonica do nº 3798-1137 da EMEI Mundo da Criança referente o mes de março de 2016. |
54,47 |
|
|
14/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe faturas telefonicas do mes de março de 2016. |
|
54,47 |
|
15/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1300/2016
OI SA - 4013 |
|
|
54,47 |
TOTAL |
54,47 |
54,47 |
54,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.