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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1324 Data de lançamento: 14/03/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20 consertos de Pneus e 01 vulcanização para os Pneus Recapados 275x80x22,5 dos veículos: Caminhão 1718 IQW-7542 e Caminhão 2422 IRR-8522 da Secretaria de Obras. 0,00 1.196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2016 20 consertos de Pneus e 01 vulcanização para os Pneus Recapados 275x80x22,5 dos veículos: Caminhão 1718 IQW-7542 e Caminhão 2422 IRR-8522 da Secretaria de Obras. 1.196,00
14/03/2016 Liquidado nesta data para o credor JAQUELINE PERETTO cfe NF nº 187 1.196,00
04/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2016 JAQUELINE PERETTO - 41341 1.196,00
TOTAL 1.196,00 1.196,00 1.196,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.