Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1325 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
RECAPAGEM DE PNEU |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
23 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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07 Recapagens de Pneu 275x80x22,5 para os veículos: Caminhão 1718 IQW-7542 e Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras. |
0,00 |
3.276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2016 |
07 Recapagens de Pneu 275x80x22,5 para os veículos: Caminhão 1718 IQW-7542 e Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras. |
3.276,00 |
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14/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor JAQUELINE PERETTO cfe NF nº 186 |
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3.276,00 |
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04/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2016
JAQUELINE PERETTO - 41341 |
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3.276,00 |
TOTAL |
3.276,00 |
3.276,00 |
3.276,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.