Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ODACIR AMPESE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1372 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Meia diária vencida no dia 16 de março de 2016 em Porto Alegre-RS quando foi transportar paciente para Tratamento médico. |
0,00 |
144,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2016 |
Meia diária vencida no dia 16 de março de 2016 em Porto Alegre-RS quando foi transportar paciente para Tratamento médico. |
144,88 |
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16/03/2016 |
Liquiddao nesta data para o Servidor Aodacir Ampese cfe requisição de diárias |
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144,88 |
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21/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1372/2016
ODACIR AMPESE - 3704 |
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144,88 |
TOTAL |
144,88 |
144,88 |
144,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.