Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: PEDRO PRESTES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1491 |
Data de lançamento: |
23/03/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de lanches para os servidores do Parque de Máquinas quando estavam realizando trabalhos na comunidade da Linha Peixeiro. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2016 |
Aquisição de lanches para os servidores do Parque de Máquinas quando estavam realizando trabalhos na comunidade da Linha Peixeiro. |
160,00 |
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23/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor PEDRO PRESTES DOS SANTOS cfe Danfe nº 010763497 |
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160,00 |
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11/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1491/2016
PEDRO PRESTES DOS SANTOS - 4226 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.