Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VALCIR A. DOS SANTOS RODRIGUES & CIA. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1503 |
Data de lançamento: |
24/03/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 Viagem especial a Tenente Portela -RS para levar pacientes a consultas especializadas com o Oftalmologista. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2016 |
01 Viagem especial a Tenente Portela -RS para levar pacientes a consultas especializadas com o Oftalmologista. |
600,00 |
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24/03/2016 |
Liquidado netsa data para o credor VALCIR A. DOS SANTOS RODRIGUES & CIA. LTDA cfe NF nº 1074 |
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600,00 |
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07/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2016
VALCIR A. DOS SANTOS RODRIGUES & CIA. LTDA - 21264 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.