Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CLEOMIR A FABRIS E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1509 |
Data de lançamento: |
24/03/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Duodécimo da Câmara Municipal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para a Camara Municipal de Vereadores. |
0,00 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2016 |
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para a Camara Municipal de Vereadores. |
249,00 |
|
|
24/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor CLEOMIR A FABRIS E CIA LTDA cfe Danfe nº 11 |
|
249,00 |
|
07/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2016
CLEOMIR A FABRIS E CIA LTDA - 4322 |
|
|
249,00 |
TOTAL |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.