Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1760 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. |
0,00 |
601,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. |
601,38 |
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30/03/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS referente férias do mes de março de 2016. |
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601,38 |
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31/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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601,38 |
TOTAL |
601,38 |
601,38 |
601,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.