Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CLARO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1796 |
Data de lançamento: |
31/03/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 3798-1155, 3798-1213, 3798-1400, 3798-1184 e 3798-1110 do Centro Administrativo Municipal referente o mes de março de 2016. |
0,00 |
59,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2016 |
Fatura telefonica do nº 3798-1155, 3798-1213, 3798-1400, 3798-1184 e 3798-1110 do Centro Administrativo Municipal referente o mes de março de 2016. |
59,87 |
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31/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor Claro SA cfe fatura do mes de março de 2016 |
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59,87 |
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05/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2016
CLARO SA - 22329 |
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59,87 |
TOTAL |
59,87 |
59,87 |
59,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.