Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1850 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 9903-8295 e 9607-3274 a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de março de 2016. |
0,00 |
33,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2016 |
Fatura telefonica do nº 9903-8295 e 9607-3274 a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de março de 2016. |
33,40 |
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04/04/2016 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de março de 2016 |
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33,40 |
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05/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2016
TELEFONICA BRASIL SA - 3293 |
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33,40 |
TOTAL |
33,40 |
33,40 |
33,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.