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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1850 Data de lançamento: 04/04/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica do nº 9903-8295 e 9607-3274 a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de março de 2016. 0,00 33,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2016 Fatura telefonica do nº 9903-8295 e 9607-3274 a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de março de 2016. 33,40
04/04/2016 Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de março de 2016 33,40
05/04/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 3293 33,40
TOTAL 33,40 33,40 33,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.