Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1904 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Mão-de-Obra referente Substituição da turbina do Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2016 |
Mão-de-Obra referente Substituição da turbina do Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar. |
1.000,00 |
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| 05/04/2016 |
Liquidado netsa data para o credor RS RETIFICA DE MOTORES LTDA cfe NF nº 956 |
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1.000,00 |
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| 18/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2016
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - 1747 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.