Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1988 |
Data de lançamento: |
12/04/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Duodécimo da Câmara Municipal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 3798-1274 da Camara Municipal de Vereadores referente o mes de abril de 2016 |
0,00 |
95,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2016 |
Fatura telefonica do nº 3798-1274 da Camara Municipal de Vereadores referente o mes de abril de 2016 |
95,25 |
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12/04/2016 |
Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura do mes de abril de 2016. |
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95,25 |
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14/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2016
OI SA - 4013 |
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95,25 |
TOTAL |
95,25 |
95,25 |
95,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.