Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2009 |
Data de lançamento: |
13/04/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES e NAAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
9 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais para serem utilizados nas Oficinas, com os grupos do NAAB, realizadas no CRAS. |
0,00 |
2.458,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2016 |
Aquisição de materiais para serem utilizados nas Oficinas, com os grupos do NAAB, realizadas no CRAS. |
2.458,07 |
|
|
13/04/2016 |
Liquidado netsa data para o credor LUZES E DECOR LTDA-ME cfe Danfe nº 665 |
|
2.458,07 |
|
19/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2009/2016
LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 |
|
|
2.458,07 |
TOTAL |
2.458,07 |
2.458,07 |
2.458,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.