Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: HERMES COLUSSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2026 |
Data de lançamento: |
18/04/2016 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de combustível em viagem para Erechim-RS, com o veículo: Palio IUS-2875, sendo que o cartão apresentou erro no passar. |
0,00 |
103,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2016 |
Despesa de combustível em viagem para Erechim-RS, com o veículo: Palio IUS-2875, sendo que o cartão apresentou erro no passar. |
103,10 |
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18/04/2016 |
Liquidado nesta data para o motorista Hermes Colussi cfe cupom fiscal nº 185674 |
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103,10 |
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TOTAL |
103,10 |
103,10 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
103,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.