Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
224 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutencao de Equipes do PACS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
4530 - PACS - Prog. Agentes Comunitários de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
0,00 |
12.591,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
12.591,70 |
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26/01/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento do mes de janeiro de 2016 |
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12.591,70 |
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29/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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12.591,70 |
TOTAL |
12.591,70 |
12.591,70 |
12.591,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.