Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
233 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
0,00 |
888,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2016 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
888,55 |
|
|
26/01/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento do mes de janeiro de 2016 |
|
888,55 |
|
19/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 233/2016
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
888,55 |
TOTAL |
888,55 |
888,55 |
888,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.