Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
324 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
0,00 |
1.167,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
1.167,12 |
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26/01/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento do mes de janeiro de 2016 |
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1.167,12 |
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29/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 324/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.167,12 |
TOTAL |
1.167,12 |
1.167,12 |
1.167,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.