Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
338 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Sistema de Controle Interno |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Sistema de Controle Interno |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
0,00 |
2.272,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FERIAS FOLHA PGTO JANEIRO/2016. |
2.272,10 |
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26/01/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente folha de pagamento Férias do mes de janeiro de 2016 |
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2.272,10 |
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29/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 338/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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2.272,10 |
TOTAL |
2.272,10 |
2.272,10 |
2.272,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.