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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 47 Data de lançamento: 15/01/2016
Tipo de empenho: Adiantamentos diversos
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Despesa de alimentação do servidor Ivan Andre Deliberalli em viagem a Erechim-RS para transportar paciente para tratamento médico. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2016 Despesa de alimentação do servidor Ivan Andre Deliberalli em viagem a Erechim-RS para transportar paciente para tratamento médico. 40,00
15/01/2016 Liquidado nesta data para o motorista Ivan Andre Deliberalli cfe notas fiscais em anexo. 40,00
20/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2016 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.