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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 519 Data de lançamento: 29/01/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Prestação de serviços de acesso à Internet, através de protocolo TCP/ IP, via rádio com conexão em circui- to de dados, ou cabo, incluindo o acesso aos mais variados bancos de dados, para as Escolas Municipais Santa Bárbara e Olavo Bilac, Cfe cont. nº83/2013 e 2º Termo Ad. referente janeiro a abril de 2016. 0,00 999,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2016 Prestação de serviços de acesso à Internet, através de protocolo TCP/ IP, via rádio com conexão em circui- to de dados, ou cabo, incluindo o acesso aos mais variados bancos de dados, para as Escolas Municipais Santa Bárbara e Olavo Bilac, Cfe cont. nº83/2013 e 2º Termo Ad. referente janeiro a abril de 2016. 999,20
29/01/2016 Liquidado nesta data para o credor CZNET Telecom cfe NF nº 31 e 25 referente o mes de janeiro de 2016 249,80
10/02/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 249,80
25/02/2016 Liquidado nesta data para o credor CZNET TELECOM LTDA - EPP cfe NF nº 35 e 41 referente o mes de fevereiro de 2016 249,80
09/03/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2016 - REF. MARÇO/2016 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 249,80
24/03/2016 Conforme Nota Fiscal Nº 32/34; 32/28; 229,89
11/04/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2016 - REF. ABRIL/2016 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 229,89
TOTAL 999,20 729,49 729,49
SALDO A PAGAR 269,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.