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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLARO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 537 Data de lançamento: 01/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica dos nº 3798-1155, 3798-1213, 3798-1400, 3798-1184 e 3798-1110 do Centro Administrativo Municipal referente o mes de janeiro de 2016. 0,00 50,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2016 Fatura telefonica dos nº 3798-1155, 3798-1213, 3798-1400, 3798-1184 e 3798-1110 do Centro Administrativo Municipal referente o mes de janeiro de 2016. 50,30
01/02/2016 Liquidado nesta data para o credor Claro SA cfe fatura do mes de janeiro de 2016. 50,30
05/02/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2016 CLARO SA - 22329 50,30
TOTAL 50,30 50,30 50,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.