Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2016 |
Amortização ref. operação de Crédito
Contratado junto ao Banco do Brasil
S/A para Aquisição de 02 Onibus Esco
lar no ambito do Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei Munici-
pal nº 3204/2011 e Contrato de Aber-
tura de Crédito Fixo. Parcelas ref os meses de janeiro a dezembro de 2016. |
69.375,96 |
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| 01/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor BANCO DO BRASIL S/A. cfe débito em conta |
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5.781,33 |
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| 10/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 551/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
BANCO DO BRASIL S/A. - 637 |
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5.781,33 |
| 12/02/2016 |
Liquidado netsa data para o credor BANCO DO BRASIL S/A. cfe débito em conta. |
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5.781,33 |
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| 15/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 551/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
BANCO DO BRASIL S/A. - 637 |
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5.781,33 |
| 14/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor - BANCO DO BRASIL S/A. cfe débito em conta |
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5.781,33 |
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| 15/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 551/2016 - REF. MARÇO/2016
BANCO DO BRASIL S/A. - 637 |
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5.781,33 |
| 18/04/2016 |
Liquidado nesta data para o credor BANCO DO BRASIL S/A. cfe extrato bancário |
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5.781,33 |
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| 18/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 551/2016 - REF. ABRIL/2016
BANCO DO BRASIL S/A. - 637 |
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5.781,33 |
| TOTAL |
69.375,96 |
23.125,32 |
23.125,32 |
| SALDO A PAGAR |
46.250,64 |