Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ELIAS DUARTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
558 |
Data de lançamento: |
03/02/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Corrridas realizadas com táxi para as Conselheiras Tutelares a serviço, referente o mes de janeiro de 2016 |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2016 |
Corrridas realizadas com táxi para as Conselheiras Tutelares a serviço, referente o mes de janeiro de 2016 |
350,00 |
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03/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor Elias Duarte cfe NF nº 009 |
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350,00 |
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05/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 558/2016
ELIAS DUARTE - 4274 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.