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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRNO SARTORI & FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 580 Data de lançamento: 04/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Transporte de pacientes a Tenente Portela-RS para consultas especiali- zadas. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2016 Transporte de pacientes a Tenente Portela-RS para consultas especiali- zadas. 700,00
04/02/2016 Liquidado netsa data para o credor IRNO SARTORI & FILHO LTDA cfe NF nº 293 700,00
17/02/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2016 IRNO SARTORI & FILHO LTDA - 21845 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.