Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
609 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
8 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de generos de alimentação para lanches dos grupos participan-
tes do programa do PAIF realizado através do CRAS. |
0,00 |
415,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2016 |
Aquisição de generos de alimentação para lanches dos grupos participan-
tes do programa do PAIF realizado através do CRAS. |
415,95 |
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05/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor Raul Teodoro ME cfe NF nº 010322579 |
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415,95 |
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17/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 609/2016
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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415,95 |
TOTAL |
415,95 |
415,95 |
415,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.