Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
628 |
Data de lançamento: |
10/02/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Mão-de- Obra e deslocamento referen-
te a Manutenção-Revisão de 50 horas do Rolo Compactador Mantomac da Secretaria de Obras. |
0,00 |
940,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2016 |
Mão-de- Obra e deslocamento referen-
te a Manutenção-Revisão de 50 horas do Rolo Compactador Mantomac da Secretaria de Obras. |
940,20 |
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01/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA cfe NF nº 3677 |
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940,20 |
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18/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 628/2016
MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - 158 |
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940,20 |
TOTAL |
940,20 |
940,20 |
940,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.