3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura telefonica do nº 3798-1060, 3798-1155, 3798-1160, 3798-1402 e 3798-1184 do Centro Administrativo Municipal referente o mes de feverei
ro de 2016.
0,00
1.517,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2016
Fatura telefonica do nº 3798-1060, 3798-1155, 3798-1160, 3798-1402 e 3798-1184 do Centro Administrativo Municipal referente o mes de feverei
ro de 2016.
1.517,35
15/02/2016
Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura telefonica do mes de fevereiro de 2016.
1.517,35
16/02/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 658/2016
OI SA - 4013
1.517,35
TOTAL
1.517,35
1.517,35
1.517,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.